ylzz线路检测收支预算
单位预算收支总表
360138ylzz线路检测 |
预算年度:2024 |
单位:万元 |
序号 |
收入 |
支出 |
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
一、一般公共预算拨款收入 |
12615.83 |
一、一般公共服务支出 |
|
2 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
3 |
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
4 |
四、财政专户管理资金收入 |
7733.00 |
四、公共安全支出 |
|
5 |
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
17711.78 |
6 |
六、事业单位经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
23.00 |
7 |
七、上级补助收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
8 |
八、附属单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
1708.09 |
9 |
九、其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
10 |
|
|
十、卫生健康支出 |
336.30 |
11 |
|
|
十一、节能环保支出 |
|
12 |
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
13 |
|
|
十三、农林水支出 |
|
14 |
|
|
十四、交通运输支出 |
|
15 |
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
16 |
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
17 |
|
|
十七、金融支出 |
|
18 |
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
19 |
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
20 |
|
|
二十、住房保障支出 |
569.66 |
21 |
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
22 |
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
23 |
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
24 |
|
|
二十四、预备费 |
|
25 |
|
|
二十五、其他支出 |
|
26 |
|
|
二十六、转移性支出 |
|
27 |
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
28 |
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
29 |
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
30 |
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
31 |
|
|
三十一、上划地方政府债券本金利息服务费 |
|
32 |
本年收入合计 |
20348.83 |
本年支出合计 |
20348.83 |
33 |
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
34 |
收入总计 |
20348.83 |
支出总计 |
20348.83 |
单位预算收入总表
360138ylzz线路检测 |
预算年度:2024 |
单位:万元 |
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
本年收入 |
上年结转 |
科目 编码 |
科目名称 |
小计 |
财政拨款 收入 |
财政专户 收入 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
|
合计 |
20348.83 |
20348.83 |
12615.83 |
7733.00 |
|
|
|
|
|
|
2 |
205 |
教育支出 |
17711.78 |
17711.78 |
9978.78 |
7733.00 |
|
|
|
|
|
|
3 |
20503 |
职业教育 |
17711.78 |
17711.78 |
9978.78 |
7733.00 |
|
|
|
|
|
|
4 |
2050305 |
高等职业教育 |
17711.78 |
17711.78 |
9978.78 |
7733.00 |
|
|
|
|
|
|
5 |
206 |
科学技术支出 |
23.00 |
23.00 |
23.00 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
20605 |
科技条件与服务 |
13.00 |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
2060502 |
技术创新服务体系 |
13.00 |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
20608 |
科技交流与合作 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
2060801 |
国际交流与合作 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
208 |
社会保障和就业支出 |
1708.09 |
1708.09 |
1708.09 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1708.09 |
1708.09 |
1708.09 |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
2080502 |
事业单位离退休 |
695.06 |
695.06 |
695.06 |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
676.47 |
676.47 |
676.47 |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
336.56 |
336.56 |
336.56 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
210 |
卫生健康支出 |
336.30 |
336.30 |
336.30 |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
336.30 |
336.30 |
336.30 |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
2101102 |
事业单位医疗 |
336.30 |
336.30 |
336.30 |
|
|
|
|
|
|
|
18 |
221 |
住房保障支出 |
569.66 |
569.66 |
569.66 |
|
|
|
|
|
|
|
19 |
22102 |
住房改革支出 |
569.66 |
569.66 |
569.66 |
|
|
|
|
|
|
|
20 |
2210201 |
住房公积金 |
569.66 |
569.66 |
569.66 |
|
|
|
|
|
|
|
单位预算支出总表
360138ylzz线路检测 |
预算年度:2024 |
单位:万元 |
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
经营支出 |
上解上级 支出 |
对附属单位补助支出 |
科目 编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 |
|
合计 |
20348.83 |
8974.73 |
11374.10 |
|
|
|
2 |
205 |
教育支出 |
17711.78 |
6360.68 |
11351.10 |
|
|
|
3 |
20503 |
职业教育 |
17711.78 |
6360.68 |
11351.10 |
|
|
|
4 |
2050305 |
高等职业教育 |
17711.78 |
6360.68 |
11351.10 |
|
|
|
5 |
206 |
科学技术支出 |
23.00 |
|
23.00 |
|
|
|
6 |
20605 |
科技条件与服务 |
13.00 |
|
13.00 |
|
|
|
7 |
2060502 |
技术创新服务体系 |
13.00 |
|
13.00 |
|
|
|
8 |
20608 |
科技交流与合作 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
9 |
2060801 |
国际交流与合作 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
10 |
208 |
社会保障和就业支出 |
1708.09 |
1708.09 |
|
|
|
|
11 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1708.09 |
1708.09 |
|
|
|
|
12 |
2080502 |
事业单位离退休 |
695.06 |
695.06 |
|
|
|
|
13 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
676.47 |
676.47 |
|
|
|
|
14 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
336.56 |
336.56 |
|
|
|
|
15 |
210 |
卫生健康支出 |
336.30 |
336.30 |
|
|
|
|
16 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
336.30 |
336.30 |
|
|
|
|
17 |
2101102 |
事业单位医疗 |
336.30 |
336.30 |
|
|
|
|
18 |
221 |
住房保障支出 |
569.66 |
569.66 |
|
|
|
|
19 |
22102 |
住房改革支出 |
569.66 |
569.66 |
|
|
|
|
20 |
2210201 |
住房公积金 |
569.66 |
569.66 |
|
|
|
|
单位预算财政拨款收支总表
360138ylzz线路检测 |
预算年度:2024 |
单位:万元 |
序号 |
收入 |
支出 |
项 目 |
金额 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政 拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
一、一般公共预算拨款 |
12615.83 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
2 |
二、政府性基金预算拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
3 |
三、国有资本经营预算拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
4 |
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
5 |
|
|
五、教育支出 |
9978.78 |
9978.78 |
|
|
6 |
|
|
六、科学技术支出 |
23.00 |
23.00 |
|
|
7 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
8 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
1708.09 |
1708.09 |
|
|
9 |
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
10 |
|
|
十、卫生健康支出 |
336.30 |
336.30 |
|
|
11 |
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
12 |
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
13 |
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
14 |
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
15 |
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
16 |
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
17 |
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
18 |
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
19 |
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
20 |
|
|
二十、住房保障支出 |
569.66 |
569.66 |
|
|
21 |
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
22 |
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
23 |
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
24 |
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
25 |
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
26 |
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
27 |
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
28 |
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
29 |
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
30 |
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
31 |
|
|
三十一、上划地方政府债券本金利息服务费 |
|
|
|
|
32 |
本年收入合计 |
12615.83 |
本年支出合计 |
12615.83 |
12615.83 |
|
|
33 |
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
34 |
一、一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
35 |
二、政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
36 |
三、国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
37 |
收入总计 |
12615.83 |
支出总计 |
12615.83 |
12615.83 |
|
|
单位预算一般公共预算财政拨款支出表
360138ylzz线路检测 |
预算年度:2024 |
单位:万元 |
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
|
合计 |
12615.83 |
8974.73 |
3641.10 |
2 |
205 |
教育支出 |
9978.78 |
6360.68 |
3618.10 |
3 |
20503 |
职业教育 |
9978.78 |
6360.68 |
3618.10 |
4 |
2050305 |
高等职业教育 |
9978.78 |
6360.68 |
3618.10 |
5 |
206 |
科学技术支出 |
23.00 |
|
23.00 |
6 |
20605 |
科技条件与服务 |
13.00 |
|
13.00 |
7 |
2060502 |
技术创新服务体系 |
13.00 |
|
13.00 |
8 |
20608 |
科技交流与合作 |
10.00 |
|
10.00 |
9 |
2060801 |
国际交流与合作 |
10.00 |
|
10.00 |
10 |
208 |
社会保障和就业支出 |
1708.09 |
1708.09 |
|
11 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1708.09 |
1708.09 |
|
12 |
2080502 |
事业单位离退休 |
695.06 |
695.06 |
|
13 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
676.47 |
676.47 |
|
14 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
336.56 |
336.56 |
|
15 |
210 |
卫生健康支出 |
336.30 |
336.30 |
|
16 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
336.30 |
336.30 |
|
17 |
2101102 |
事业单位医疗 |
336.30 |
336.30 |
|
18 |
221 |
住房保障支出 |
569.66 |
569.66 |
|
19 |
22102 |
住房改革支出 |
569.66 |
569.66 |
|
20 |
2210201 |
住房公积金 |
569.66 |
569.66 |
|
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
360138ylzz线路检测 |
预算年度:2024 |
单位:万元 |
序号 |
支出部门经济分类科目 |
一般公共预算基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
|
合计 |
8974.73 |
8212.78 |
761.95 |
2 |
301 |
工资福利支出 |
7524.96 |
7524.96 |
|
3 |
30101 |
基本工资 |
2434.78 |
2434.78 |
|
4 |
30102 |
津贴补贴 |
344.19 |
344.19 |
|
5 |
30103 |
奖金 |
531.22 |
531.22 |
|
6 |
30107 |
绩效工资 |
1772.16 |
1772.16 |
|
7 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
676.47 |
676.47 |
|
8 |
30109 |
职业年金缴费 |
336.56 |
336.56 |
|
9 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
332.35 |
332.35 |
|
10 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
470.93 |
470.93 |
|
11 |
30113 |
住房公积金 |
569.66 |
569.66 |
|
12 |
30199 |
其他工资福利支出 |
56.64 |
56.64 |
|
13 |
302 |
商品和服务支出 |
750.24 |
|
750.24 |
14 |
30201 |
办公费 |
33.21 |
|
33.21 |
15 |
30202 |
印刷费 |
2.60 |
|
2.60 |
16 |
30205 |
水费 |
12.75 |
|
12.75 |
17 |
30206 |
电费 |
38.10 |
|
38.10 |
18 |
30207 |
邮电费 |
48.00 |
|
48.00 |
19 |
30208 |
取暖费 |
50.27 |
|
50.27 |
20 |
30209 |
物业管理费 |
23.60 |
|
23.60 |
21 |
30211 |
差旅费 |
271.15 |
|
271.15 |
22 |
30213 |
维修(护)费 |
9.82 |
|
9.82 |
23 |
30215 |
会议费 |
10.70 |
|
10.70 |
24 |
30216 |
培训费 |
49.75 |
|
49.75 |
25 |
30217 |
公务接待费 |
6.84 |
|
6.84 |
26 |
30228 |
工会经费 |
84.14 |
|
84.14 |
27 |
30229 |
福利费 |
60.87 |
|
60.87 |
28 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.87 |
|
5.87 |
29 |
30239 |
其他交通费用 |
9.84 |
|
9.84 |
30 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
32.73 |
|
32.73 |
31 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
687.82 |
687.82 |
|
32 |
30301 |
离休费 |
12.99 |
12.99 |
|
33 |
30302 |
退休费 |
649.34 |
649.34 |
|
34 |
30305 |
生活补助 |
5.83 |
5.83 |
|
35 |
30309 |
奖励金 |
9.54 |
9.54 |
|
36 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
10.12 |
10.12 |
|
37 |
310 |
资本性支出 |
11.71 |
|
11.71 |
38 |
31002 |
办公设备购置 |
11.71 |
|
11.71 |
单位预算政府基金预算财政拨款支出表
360138ylzz线路检测 |
预算年度:2024 |
单位:万元 |
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
注:无政府基金预算财政拨款预算,空表列示。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
360138ylzz线路检测 |
预算年度:2024 |
单位:万元 |
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
注:无国有资本经营预算财政拨款预算,空表列示。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表
360138ylzz线路检测 |
预算年度:2024 |
单位:万元 |
序号 |
项 目 |
资 金 性 质 |
合计 |
一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金 预算拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
合计 |
12.71 |
12.71 |
|
|
2 |
“三公”经费小计 |
12.71 |
12.71 |
|
|
3 |
一、因公出国(境)费 |
|
|
|
|
4 |
其中:教学科研人员因公出国(境)费 |
|
|
|
|
5 |
其他因公出国(境)费 |
|
|
|
|
6 |
二、公务用车购置及运维费 |
5.87 |
5.87 |
|
|
7 |
其中:公务用车购置费 |
|
|
|
|
8 |
公务用车运行维护费 |
5.87 |
5.87 |
|
|
9 |
三、公务接待费 |
6.84 |
6.84 |
|
|
ylzz线路检测2024年单位预算信息公开情况说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定,现将ylzz线路检测2024年单位预算公开如下:
一、单位职责及机构设置情况
单位职责:培养社会各行业需要的高职学生,促进地方经济、社会和高等职业教育事业发展。
机构设置:
单位机构设置情况
单位名称 |
单位性质 |
单位规格 |
经费保障形式 |
ylzz线路检测 |
事业 |
副厅(地)级 |
财政性资金基本保证 |
二、单位预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前我省单位预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。邯郸职业技术学院的收支包含在单位预算中。
1、收入说明
反映邯郸职业技术学院当年全部收入。2024年预算收入20348.83万元,其中:一般公共预算收入12615.83万元,财政专户核拨收入7733万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映邯郸职业技术学院年度预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算20348.83万元,其中基本支出8974.73万元,包括人员经费8212.78万元和日常公用经费761.95万元;项目支出11374.10万元。主要为现代职业教育质量提升、市生均拨款、学生资助经费等。
3、比上年增减情况
2024年预算收支安排20348.83万元,较2023年预算20631.22万元减少282.39万元,其中:基本支出减少213.79万元,主要为财政退休人员增加;项目支出减少68.60万元,主要为学院项目金额减少。
三、机关运行经费安排情况
我单位为事业单位,2024年公用经费761.95万元的安排主要包括办公费33.21万元、印刷费2.60万元、水费12.75万元、电费38.10万元、邮电费48.00万元、取暖费50.27万元、物业管理费23.60万元、差旅费271.15万元、维修(护)费9.82万元、会议费10.70万元、培训费49.75万元、公务接待费6.84万元、工会经费84.14万元、福利费60.87万元、公务用车运行维护费5.87万元、其他交通费用9.84万元、其他商品和服务支出32.73万元、办公设备购置11.71万元。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2024年,邯郸职业技术学院财政拨款“三公”经费预算安排12.71万元,其中因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运维费5.87万元(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运维费5.87万元);公务接待费6.84万元。与2023年增加0.33万元,主要原因为公务用车运维费增加。
五、预算绩效信息
1、GZ24-ylzz线路检测非财政负担人员经费绩效目标表
单位:万元 |
项目编码 |
13040024P00002510066U |
项目名称 |
GZ24-ylzz线路检测非财政负担人员经费 |
预算规模及资金用途 |
预算数 |
5.10 |
其中:财政 资金 |
5.10 |
其他资金 |
|
ylzz线路检测非财政负担人员经费5.1万元,主要用于2024年度我院非财政负担人员经费。自筹人员经费包括奖励性绩效工资和教职工的社保费用。 |
资金支出计划(累计支出金额) |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
|
5.10 |
5.10 |
5.10 |
绩效目标 |
1.缴纳及时率:100% |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
足额缴纳月数 |
足额缴纳资的月数 |
12月 |
学院工资文件 |
质量指标 |
符合条件对象覆盖率 |
享受人数占符合条件对象总数的比例 |
100% |
学院工资文件 |
时效指标 |
人均学校资金投入水平 |
基本人员经费人均补助标准 |
≥15万元 |
同工同酬原则 |
成本指标 |
完成率 |
资金按时发放完成率 |
100% |
学院工资文件 |
效益指标 |
经济效益指标 |
满足教职工生活保障 |
满足教职工生活保障 |
满足教职工生活保障 |
学院文件 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
教职工满意数量占总数的比例。 |
≥98教职工满意数量占总数的比例。 |
座谈 |
2、ZH24-ylzz线路检测发展补偿支出绩效目标表
单位:万元 |
项目编码 |
13040024P00002510073W |
项目名称 |
ZH24-ylzz线路检测发展补偿支出 |
预算规模及资金用途 |
预算数 |
2000.00 |
其中:财政 资金 |
2000.00 |
其他资金 |
|
我院在邯郸银行和沧州银行贷款项目,满足学院日常教学以及偿还债务需要,为流动资金贷款,需还本金1000万元,利息1000万元。 |
资金支出计划(累计支出金额) |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
500.00 |
1000.00 |
1500.00 |
2000.00 |
绩效目标 |
1.贷款本金1000万元,贷款利息1000万元 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
偿还月数 |
偿还月数 |
12月 |
贷款合同 |
质量指标 |
优良率 |
偿还利息金额与应偿还金额的比率 |
100% |
贷款合同 |
时效指标 |
完成及时率 |
还款及时率 |
100% |
贷款合同 |
成本指标 |
罚息 |
贷款未及时还款产生的罚息 |
<0.01元 |
贷款合同 |
效益指标 |
经济效益指标 |
长期使用性 |
在贷款银行信誉较好 |
还款信誉达到100% |
贷款合同 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
贷款银行满意度 |
贷款银行满意数量占总数的比例。 |
≥98% |
贷款银行调查满意度 |
3、ZH24-ylzz线路检测非财政负担人员经费绩效目标表
单位:万元 |
项目编码 |
13040024P00002510067F |
项目名称 |
ZH24-ylzz线路检测非财政负担人员经费 |
预算规模及资金用途 |
预算数 |
3267.50 |
其中:财政 资金 |
3267.50 |
其他资金 |
|
ylzz线路检测非财政负担人员经费主要用于2024年度我院非财政负担人员经费。自筹人员经费包括奖励性绩效工资和教职工的社保费用。 |
资金支出计划(累计支出金额) |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
800.00 |
1600.00 |
2500.00 |
3267.50 |
绩效目标 |
1.缴纳及时率:100% |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
足额缴纳月数 |
足额缴纳资的月数 |
12月 |
学院工资文件 |
质量指标 |
符合条件对象覆盖率 |
享受人数占符合条件对象总数的比例 |
100% |
学院工资文件 |
时效指标 |
人均学校资金投入水平 |
基本人员经费人均补助标准 |
≥15万元 |
同工同酬原则 |
成本指标 |
完成率 |
资金按时发放完成率 |
100% |
学院工资文件 |
效益指标 |
经济效益指标 |
满足教职工生活保障 |
满足教职工生活保障 |
满足教职工生活保障 |
学院文件 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
教职工满意数量占总数的比例。 |
≥98% |
座谈调查表 |
4、ZH24-ylzz线路检测公车运行费绩效目标表
单位:万元 |
项目编码 |
13040024P00002510069N |
项目名称 |
ZH24-ylzz线路检测公车运行费 |
预算规模及资金用途 |
预算数 |
55.00 |
其中:财政 资金 |
55.00 |
其他资金 |
|
ylzz线路检测公车运行费55万元,主要用于2024年度ylzz线路检测公车运行费。 |
资金支出计划(累计支出金额) |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
10.00 |
20.00 |
35.00 |
55.00 |
绩效目标 |
1.保证我院公务用车完好率100% |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
维护公车的数量 |
维护公车的数量 |
4辆 |
维修单、油卡 |
质量指标 |
及时率 |
保证我院公务用车及时使用率100% |
100及时使用率 |
派车单 |
时效指标 |
车均费用 |
每辆车产生的费用 |
<10万元 |
维修单、油卡 |
成本指标 |
完成率 |
公务完成率 |
100完成率 |
维修单、油卡 |
效益指标 |
经济效益指标 |
社会影响力 |
得到广大教职工的充分认可。 |
得到广大教职工的充分认可。 |
教职工调查 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
群众满意数量占总数的比例。 |
≥98% |
教职工调查表 |
5、ZH24-ylzz线路检测会议费绩效目标表
单位:万元 |
项目编码 |
13040024P000025100702 |
项目名称 |
ZH24-ylzz线路检测会议费 |
预算规模及资金用途 |
预算数 |
5.00 |
其中:财政 资金 |
5.00 |
其他资金 |
|
ylzz线路检测会议费5万元,主要用于2024年度我院会议支出。在学院的安排及部署下,在院党委的领导下,办公室工作积极主动,努力提高服务质量,配合各处室完成会议组织工作其中全年举办学术交流、专题研讨、报告会多次,参会人员的满意度达到100%。 |
资金支出计划(累计支出金额) |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
1.00 |
2.00 |
3.00 |
5.00 |
绩效目标 |
1.参加会议人数200人次 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
组织会议次数 |
组织会议次数 |
≥1次 |
会议记录 |
质量指标 |
会议目的达到率 |
会议达到会议目的的次数占会议数的比率 |
100% |
会议记录 |
时效指标 |
召开会议及时率 |
召开会议及时率 |
100% |
会议记录 |
成本指标 |
会议支出标准 |
不超出邯郸市会议费管理规定的标准 |
不超出邯郸市会议费管理规定的标准 |
会议记录 |
效益指标 |
社会效益指标 |
提升我院的社会影响力 |
通过会议的成功举行,提升我院的社会影响力 |
举办会议 |
参会人员评价 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参会人员满意度 |
参会人员满意数量占总数的比例。 |
≥98% |
参会人员评价 |
6、ZH24-ylzz线路检测事业发展经费绩效目标表
单位:万元 |
项目编码 |
13040024P000025100683 |
项目名称 |
ZH24-ylzz线路检测事业发展经费 |
预算规模及资金用途 |
预算数 |
1980.00 |
其中:财政 资金 |
1980.00 |
其他资金 |
|
1、后勤经费。主要包括学院水、电及暖费用,水电暖道路等基础设施改造。2、现代职业教育体系及教学工作经费。主要用于2024年度ylzz线路检测建设专业和课程,建设校内实验实训室,建设数字化教学资源,改善教学实训条件、师资培训、差旅、技能大赛、实习实训、实训耗材、图书、外聘教师课时费、外聘专家劳务费、设备维修费、实训室维修改造等。3、科研经费。提高科研水平,改善科研条件,建设科研平台、科普基地等。4、行政、党群工团、统战、扶贫、组织、学生工作经费、学生退费等。5、租赁费等。ylzz线路检测学生公寓、网络等租赁费、征地和支农费。6、继续教育运行经费 |
资金支出计划(累计支出金额) |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
100.00 |
500.00 |
1000.00 |
1980.00 |
绩效目标 |
1.人才培养完成率100% |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
开展实训次数 |
开展实训次数 |
≥10次 |
人才培养计划 |
数量指标 |
培训人数 |
培训人数 |
≥1000人 |
人才培养计划 |
质量指标 |
学生培养成功率 |
学生培养成功率 |
≥90% |
人才培养计划 |
时效指标 |
实习实训开出率 |
实习实训开出率 |
100% |
人才培养计划 |
成本指标 |
单次实习实训开出成本 |
单次实习实训开出成本 |
≤1000元 |
人才培养计划 |
效益指标 |
社会效益指标 |
提高学生高质量就业 |
提高学生高质量就业 |
提高学生高质量就业 |
人才培养计划 |
经济效益指标 |
学生服务社会水平提高 |
学生服务社会水平提高 |
学生服务社会水平提高 |
服务计划 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
企业满意度 |
≥90% |
服务计划 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
学生满意度 |
≥90% |
人才培养计划 |
7、ZH24-ylzz线路检测外事及国际交流费用绩效目标表
单位:万元 |
项目编码 |
13040024P00002510071M |
项目名称 |
ZH24-ylzz线路检测外事及国际交流费用 |
预算规模及资金用途 |
预算数 |
45.00 |
其中:财政 资金 |
45.00 |
其他资金 |
|
ylzz线路检测外事及国际交流费用45万元,主要用于2024年度我院外事及国际交流费用。 |
资金支出计划(累计支出金额) |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
5.00 |
25.00 |
40.00 |
45.00 |
绩效目标 |
1.交流次数10次 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
交流次数 |
交流次数 |
≥10人次 |
交流计划 |
质量指标 |
交流成功占交流数的比率 |
交流成功占交流数的比率 |
100% |
交流计划 |
时效指标 |
人均交流成本 |
人均交流成本 |
≤50000元 |
交流计划 |
成本指标 |
按时完成率 |
按时完成交流数量的比率 |
100% |
交流计划 |
效益指标 |
经济效益指标 |
社会影响力 |
提高教育教学水平 |
提高教育教学水平 |
交流计划 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
交流人员满意度 |
交流人员满意度 |
≥98% |
调查表 |
8、ZH24-ylzz线路检测校企合作招待费绩效目标表
单位:万元 |
项目编码 |
13040024P000025100729 |
项目名称 |
ZH24-ylzz线路检测校企合作招待费 |
预算规模及资金用途 |
预算数 |
53.00 |
其中:财政 资金 |
53.00 |
其他资金 |
|
ylzz线路检测校企合作招待费53万元,主要用于2024年度我院校企合作。积极主动配合各系部处室工作,为企业解答难题,克服困难,加深了校企之间的合作,提高了服务质量,为以后的学生实习打下了基础。 |
资金支出计划(累计支出金额) |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
10.00 |
25.00 |
40.00 |
53.00 |
绩效目标 |
1.校企合作成功率100% |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
校企交流的数量 |
开展校企交流的数量 |
≥5次 |
交流次数 |
质量指标 |
校企合作的及时率 |
校企合作的及时率 |
100% |
交流次数 |
时效指标 |
校企合作成功率 |
校企合作成功率 |
100% |
调研报告 |
成本指标 |
人均校企合作费用 |
人均校企合作费用 |
≤3000元 |
调研报告 |
效益指标 |
经济效益指标 |
社会影响力 |
提高我院在全省的影响,得到广大受众的充分认可。 |
提高学院影响力 |
提升校企合作深度交流 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
校企合作合作方的满意度 |
≥98% |
调查表 |
9、ZH24-校内资助经费绩效目标表
单位:万元 |
项目编码 |
13040024P000025100245 |
项目名称 |
ZH24-校内资助经费 |
预算规模及资金用途 |
预算数 |
327.50 |
其中:财政 资金 |
327.50 |
其他资金 |
|
校内专项资助经费主要用于校内奖助学金、贫困生学费减免、无息救急借款、勤工助学、辅导员大家访等学生资助,确保贫困生应助尽助,不落一人,确保党和国家的资助政策落实到位,确保教育扶贫的精准推进。 |
资金支出计划(累计支出金额) |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
30.00 |
100.00 |
200.00 |
327.50 |
绩效目标 |
1.合规率100% |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
资助学生的数量 |
全年资助学生的数量 |
≥500人 |
学院政策 |
质量指标 |
补助对象合规性 |
资助对象的合规率 |
100% |
国家政策 |
时效指标 |
补助及时达标率 |
资助学生补助及时达标率 |
100% |
学院政策 |
成本指标 |
发放补助 |
按国家补助分为三档 |
一等5000元,二等3000元,三等1500元 |
学院政策 |
效益指标 |
社会效益指标 |
因贫辍学人数 |
因贫辍学人数 |
<1人 |
资助政策 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
资助学生满意度 |
资助学生满意数量占总数的比例。 |
≥98% |
调查 |
10、ZK-2024年引智及人才培养专项资金(引进国外智力)(冀财教[2023]148号)绩效目标表
单位:万元 |
项目编码 |
13040024P00000810008E |
项目名称 |
ZK-2024年引智及人才培养专项资金(引进国外智力)(冀财教[2023]148号) |
预算规模及资金用途 |
预算数 |
10.00 |
其中:财政 资金 |
10.00 |
其他资金 |
|
用于助推地方发展职业院校大数据技术国际化人才培养模式的研究与方案制定 |
资金支出计划(累计支出金额) |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
1.00 |
2.00 |
8.00 |
10.00 |
绩效目标 |
1.技术服务成功率100% |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
技术咨询次数 |
技术咨询次数 |
≥8次 |
咨询计划 |
质量指标 |
技术及知识产权服务成功率 |
技术及知识产权服务成功率 |
≥70% |
咨询计划 |
时效指标 |
技术及知识产权服务及时率 |
技术及知识产权服务及时率 |
100% |
咨询计划 |
成本指标 |
单次技术咨询知识产权咨询 |
单次技术咨询、知识产权咨询成本 |
≤5000元 |
咨询计划 |
效益指标 |
社会效益指标 |
提高企业经济效益 |
提高企业经济效益 |
提高企业经济效益 |
咨询计划 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
企业满意度 |
≥98% |
咨询计划 |
11、ZK-2024年支持市县科技创新和科学普及专项资金(“三区”人才)(冀财教[2023]146号)绩效目标表
单位:万元 |
项目编码 |
13040024P000005100233 |
项目名称 |
ZK-2024年支持市县科技创新和科学普及专项资金(“三区”人才)(冀财教[2023]146号) |
预算规模及资金用途 |
预算数 |
1.00 |
其中:财政 资金 |
1.00 |
其他资金 |
|
用于科学技术研究,在技术服务、产品研发、技能培训等方面开展工作。在为企业提供技术支持的同时,科研人员也全面提升科研能力,提高科研水平,为地方经济发展做出应有的贡献。 |
资金支出计划(累计支出金额) |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
0.20 |
0.50 |
0.90 |
1.00 |
绩效目标 |
1.技术服务成功率100% |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
开展技术咨询、培训3次 |
3次 |
≥3次 |
咨询计划 |
质量指标 |
产品研发技术及知识产权服务 |
至少完成1项产品研发 |
100% |
咨询计划 |
时效指标 |
及时完成2024年度服务指标 |
技术及知识产权服务及时率 |
100% |
咨询计划 |
成本指标 |
单次技术咨询知识产权咨询 |
单次技术咨询、知识产权咨询成本 |
≤4000元 |
咨询计划 |
效益指标 |
经济效益指标 |
提高企业经济效益 |
提高企业经济效益 |
提高企业经济效益 |
咨询计划 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
企业满意度 |
≥98% |
咨询计划 |
12、ZK-2024年支持市县科技创新和科学普及专项资金(科技特派团)(冀财教[2023]146号)绩效目标表
单位:万元 |
项目编码 |
13040024P00000510021U |
项目名称 |
ZK-2024年支持市县科技创新和科学普及专项资金(科技特派团)(冀财教[2023]146号) |
预算规模及资金用途 |
预算数 |
1.00 |
其中:财政 资金 |
1.00 |
其他资金 |
|
用于科学技术研究,在技术服务、科研平台建设、科研课题研究等方面开展工作。在为企业提供技术支持的同时,科研人员也全面提升科研能力,提高科研水平,为地方经济发展做出应有的贡献。 |
资金支出计划(累计支出金额) |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
0.10 |
0.50 |
0.90 |
1.00 |
绩效目标 |
1.技术服务成功率100% |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
技术咨询次数 |
技术咨询次数 |
≥10次 |
咨询计划 |
质量指标 |
技术及知识产权服务成功率 |
技术及知识产权服务成功率 |
≥70% |
咨询计划 |
时效指标 |
技术及知识产权服务及时率 |
技术及知识产权服务及时率 |
100% |
咨询计划 |
成本指标 |
单次技术咨询知识产权咨询 |
单次技术咨询、知识产权咨询成本 |
≤5000元 |
咨询计划 |
效益指标 |
经济效益指标 |
提高企业经济效益 |
提高企业经济效益 |
提高企业经济效益 |
咨询计划 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
企业满意度 |
≥98% |
咨询计划 |
13、ZK-2024年支持市县科技创新和科学普及专项资金(科技特派员)(冀财教[2023]146号)绩效目标表
单位:万元 |
项目编码 |
13040024P00000510022F |
项目名称 |
ZK-2024年支持市县科技创新和科学普及专项资金(科技特派员)(冀财教[2023]146号) |
预算规模及资金用途 |
预算数 |
10.00 |
其中:财政 资金 |
10.00 |
其他资金 |
|
用于科技特派员培训、为企业提供技术服务、技术培训、技术咨询、技术研发工作,科技特派员全面提升科研能力和技术服务能力,为地方经济发展做出应有的贡献。 |
资金支出计划(累计支出金额) |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
1.00 |
2.00 |
8.00 |
10.00 |
绩效目标 |
1.技术服务成功率100% |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
技术咨询次数 |
技术咨询次数 |
≥20次 |
咨询计划 |
质量指标 |
技术及知识产权服务成功率 |
技术及知识产权服务成功率 |
≥70% |
咨询计划 |
时效指标 |
技术及知识产权服务及时率 |
技术及知识产权服务及时率 |
100% |
咨询计划 |
成本指标 |
单次技术咨询知识产权咨询 |
单次技术咨询、知识产权咨询成本 |
≤5000元 |
咨询计划 |
效益指标 |
经济效益指标 |
提高企业经济效益 |
提高企业经济效益 |
提高企业经济效益 |
咨询计划 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
企业满意度 |
≥98% |
咨询计划 |
14、ZK-2024年中央“三区”科技人才(冀财教[2023]119号)绩效目标表
单位:万元 |
项目编码 |
13040024P00000410027U |
项目名称 |
ZK-2024年中央“三区”科技人才(冀财教[2023]119号) |
预算规模及资金用途 |
预算数 |
1.00 |
其中:财政 资金 |
1.00 |
其他资金 |
|
用于科学技术研究,在技术服务、科研课题研究等方面开展工作。在为企业提供技术支持的同时,科研人员也全面提升科研能力,提高科研水平,为地方经济发展做出应有的贡献。 |
资金支出计划(累计支出金额) |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
0.20 |
0.50 |
0.80 |
1.00 |
绩效目标 |
1.技术服务成功率100% |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
开展技术咨询、培训3次 |
3次 |
≥3次 |
咨询计划 |
质量指标 |
产品研发技术及知识产权服务 |
至少完成1项产品研发 |
100% |
咨询计划 |
时效指标 |
及时完成2024年度服务指标 |
技术及知识产权服务及时率 |
100% |
咨询计划 |
成本指标 |
单次技术咨询知识产权咨询 |
单次技术咨询、知识产权咨询成本 |
≤4000元 |
咨询计划 |
效益指标 |
社会效益指标 |
提高企业经济效益 |
提高企业经济效益 |
提高企业经济效益 |
咨询计划 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
企业满意度 |
≥98% |
咨询计划 |
15、ZK-(高校资助)提前2024年中央学生资助补助(直达冀财教[2023]168号)绩效目标表
单位:万元 |
项目编码 |
13040024P000034100110 |
项目名称 |
ZK-(高校资助)提前2024年中央学生资助补助(直达冀财教[2023]168号) |
预算规模及资金用途 |
预算数 |
1208.00 |
其中:财政 资金 |
1208.00 |
其他资金 |
|
主要用于学生奖助学金,确保党和国家的资助政策落实到位,确保教育扶贫的精准推进。 |
资金支出计划(累计支出金额) |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
604.00 |
604.00 |
1208.00 |
1208.00 |
绩效目标 |
1.资助金发放完成率100% |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
助学金补贴人数 |
助学金补贴人数 |
≥3431人 |
河北省教育厅《关于下达2022-2023学年本专科国家奖助学金名额的通知》 |
质量指标 |
补贴对象合规率 |
补贴对象合规率 |
100% |
河北省教育厅《关于下达2022-2024学年本专科国家奖助学金名额的通知》 |
时效指标 |
及时发放率 |
及时发放率 |
100% |
河北省教育厅《关于下达2022-2025学年本专科国家奖助学金名额的通知》 |
成本指标 |
人均补贴标准 |
人均补贴标准 |
一等4400元,二等3300元,三等2200元 |
河北省教育厅《关于下达2022-2026学年本专科国家奖助学金名额的通知》 |
效益指标 |
经济效益指标 |
满足学生助学金教育需求 |
满足学生助学金教育需求 |
满足学生助学金教育需求 |
河北省教育厅《关于下达2022-2026学年本专科国家奖助学金名额的通知》 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
补贴对象满意度 |
补贴对象满意度 |
≥98% |
河北省教育厅《关于下达2022-2026学年本专科国家奖助学金名额的通知》 |
16、ZK-提前2024年现代职业教育质量提升(冀财教[2023]126号)绩效目标表
单位:万元 |
项目编码 |
13040024P00003210007E |
项目名称 |
ZK-提前2024年现代职业教育质量提升(冀财教[2023]126号) |
预算规模及资金用途 |
预算数 |
1205.00 |
其中:财政 资金 |
1205.00 |
其他资金 |
|
2024年度ylzz线路检测现代职业教育质量提升1205万元,主要用于教学、行政及科研,包括建设专业和课程,建设校内实验实训室,建设数字化教学资源,改善办公教学实训及科研条件、心理健康中心建设、师资培训、差旅、技能大赛、实习实训、实训耗材、设备维修费、实训室维修改造、消耗性体育用品、会员费、监考费、印刷费、教材建设、智慧校园建设等。 |
资金支出计划(累计支出金额) |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
100.00 |
500.00 |
800.00 |
1205.00 |
绩效目标 |
1.人才培养完成率100% |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
培养学生人数 |
培养学生人数 |
≥4000人 |
人才培养计划 |
数量指标 |
培训人数 |
培训人数 |
≥1000人 |
人才培养计划 |
质量指标 |
学生培养成功率 |
学生培养成功率 |
≥90% |
人才培养计划 |
时效指标 |
实习实训开出率 |
实习实训开出率 |
100% |
人才培养计划 |
成本指标 |
单次实习实训开出成本 |
单次实习实训开出成本 |
≤1000元 |
人才培养计划 |
效益指标 |
经济效益指标 |
提高学生高质量就业 |
提高学生高质量就业 |
提高学生高质量就业 |
人才培养计划 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
学生满意度 |
≥90% |
人才培养计划 |
17、ZX24-市级高校生均拨款绩效目标表
单位:万元 |
项目编码 |
13040024P00004010008X |
项目名称 |
ZX24-市级高校生均拨款 |
预算规模及资金用途 |
预算数 |
1200.00 |
其中:财政 资金 |
1200.00 |
其他资金 |
|
主要用于改善教学、科研、行政及后勤等办学条件,包括教学、科研、办公和实训等设备进行维修改造升级,卫生绿化垃圾清运,设备软件,图书资料期刊,教学、科研、办公、实训条件改善,教学和数字资源,专业课程建设,技能大赛,水费、电费、物业费、劳务费、取暖费,建设前期费用、教学能力大赛、数字教材、课程经费、实训经费、材料费、维修费等。 |
资金支出计划(累计支出金额) |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
200.00 |
500.00 |
1000.00 |
1200.00 |
绩效目标 |
1.维修合格率100% |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
参加技能大赛次数 |
参加技能大赛次数 |
≥10次 |
学院管理规定 |
质量指标 |
维修合格率 |
维修合格率 |
100% |
维修单 |
时效指标 |
维修及时率 |
维修及时占总维修的比率 |
100% |
维修单 |
成本指标 |
单位维修成本 |
单位维修成本 |
不超过正常市场标准 |
维修单 |
效益指标 |
经济效益指标 |
设施和设备持续使用水平 |
学院基础设施、教学办公实训实验设备持续使用水平 |
学院基础设施、教学办公实训实验设备保证教学和生活需要。 |
高职院校办学规定 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
师生满意度 |
≥95% |
调查 |
六、政府采购预算情况
2024年,ylzz线路检测安排政府采购预算3240万元。具体内容见下表。
单位政府采购预算
360138ylzz线路检测 |
单位:万元 |
政府采购项目来源 |
采购物品名称 |
政府采购目录序号 |
计量 单位 |
数量 |
单价 |
政府采购金额(当年部门预算安排资金) |
2024年 预留中 小微企 业份额 |
项目名称 |
预算 资金 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
财政专户核拨 |
单位 资金 |
上年结转结余 |
ylzz线路检测小计 |
|
|
|
|
|
|
3240.00 |
2040.00 |
|
|
1200.00 |
|
|
1705.00 |
ZH24-ylzz线路检测事业发展经费 |
1980.00 |
其他信息化设备 |
A02019900 |
批 |
3 |
50.00 |
150.00 |
|
|
|
150.00 |
|
|
150.00 |
ZH24-ylzz线路检测事业发展经费 |
1980.00 |
其他办公设备 |
A02029900 |
批 |
1 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
50.00 |
|
|
50.00 |
ZH24-ylzz线路检测事业发展经费 |
1980.00 |
其他建筑建材 |
A07019900 |
批 |
3 |
30.00 |
90.00 |
|
|
|
90.00 |
|
|
90.00 |
ZH24-ylzz线路检测事业发展经费 |
1980.00 |
其他农副食品,动、植物油制品 |
A07060199 |
批 |
1 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
20.00 |
|
|
20.00 |
ZH24-ylzz线路检测事业发展经费 |
1980.00 |
其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 |
A07099900 |
批 |
2 |
30.00 |
60.00 |
|
|
|
60.00 |
|
|
60.00 |
ZH24-ylzz线路检测事业发展经费 |
1980.00 |
教育用房施工 |
B01021100 |
栋 |
1 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
50.00 |
|
|
|
ZH24-ylzz线路检测事业发展经费 |
1980.00 |
其他建筑物、构筑物修缮 |
B08990000 |
批 |
2 |
100.00 |
200.00 |
|
|
|
200.00 |
|
|
200.00 |
ZH24-ylzz线路检测事业发展经费 |
1980.00 |
高等教育服务 |
C02040000 |
批 |
2 |
250.00 |
500.00 |
|
|
|
500.00 |
|
|
160.00 |
ZH24-ylzz线路检测事业发展经费 |
1980.00 |
其他专业技术服务 |
C19990000 |
批 |
4 |
20.00 |
80.00 |
|
|
|
80.00 |
|
|
80.00 |
ZK-提前2024年现代职业教育质量提升(冀财教[2023]126号) |
1205.00 |
台式计算机 |
A02010105 |
批 |
1 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
ZK-提前2024年现代职业教育质量提升(冀财教[2023]126号) |
1205.00 |
其他信息化设备 |
A02019900 |
批 |
9 |
90.00 |
810.00 |
810.00 |
|
|
|
|
|
260.00 |
ZK-提前2024年现代职业教育质量提升(冀财教[2023]126号) |
1205.00 |
其他计算机软件 |
A08060399 |
批 |
5 |
40.00 |
200.00 |
200.00 |
|
|
|
|
|
60.00 |
ZK-提前2024年现代职业教育质量提升(冀财教[2023]126号) |
1205.00 |
高等教育服务 |
C02040000 |
批 |
1 |
80.00 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
80.00 |
ZX24-市级高校生均拨款 |
1200.00 |
其他图书 |
A04019900 |
批 |
1 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
50.00 |
ZX24-市级高校生均拨款 |
1200.00 |
其他床类 |
A05010199 |
批 |
1 |
135.00 |
135.00 |
135.00 |
|
|
|
|
|
135.00 |
ZX24-市级高校生均拨款 |
1200.00 |
房屋修缮 |
B08010000 |
次 |
5 |
92.00 |
460.00 |
460.00 |
|
|
|
|
|
200.00 |
ZX24-市级高校生均拨款 |
1200.00 |
高等教育服务 |
C02040000 |
批 |
5 |
45.00 |
225.00 |
225.00 |
|
|
|
|
|
80.00 |
ZX24-市级高校生均拨款 |
1200.00 |
其他印刷服务 |
C23090199 |
批 |
1 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
30.00 |
注:同一采购目录序号的物品,其单价会因配置规格不同而变动,均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
七、国有资产信息
ylzz线路检测上年末固定资产金额为43091.724167万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为1110万元,已按要求列入政府采购预算,详见政府采购预算表。
单位固定资产占用情况表
360138ylzz线路检测 |
截止时间:2023-12-31 |
项 目 |
数量 |
价值(金额单位:万元) |
资产总额 |
|
43091.724167 |
1、房屋(平方米) |
173598.12 |
23327.988847 |
其中:办公用房(平方米) |
16394 |
2203.013700 |
2、车辆(台、辆) |
8 |
211.027000 |
3、单价在20万元以上的设备 |
10 |
200.000000 |
4、其他固定资产 |
1839682 |
19352.708320 |
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入:指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。
7、“三公”经费:纳入本级财政预算管理的“三公”经费,是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、其他需要说明的事项
我单位无其他需要说明的事项。